1、 供应商名录及其提供的原材料名录
2、 采购工作流程程序文件(表单)
3、 采购计划的编制、调整、落实,周计划的细化(表单)
4、 采购订单(表单)
5、 采购、外检、仓管接口流程(表单)
6、 外购、外协件入厂检验(表单)
7、 不合格品管理规定(表单)
8、 退货管理(表单)
9、 供应商管理办法及量化评估措施(表单)
10、 采购周期的确定办法(表单)
11、 原材料入库登账工作办法(表单)
12、 应付账款管理办法(采购相关)
13、 付款作业流程(采购相关)
14、 原材料盘点办法
15、 数量、规格、价格、交货期、质量等问题的保证办法